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青岛市审计局关于组织内部审计资料备案的通知
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  • 索引号 2528144605927492703
  • 主题分类 审计
  • 成文日期 2024-07-04
  • 发布日期 2024-07-04
  • 发文字号 青审内字〔2024〕27号
  • 发文单位 青岛市审计局
  • 有效性 有效
  • 规范性文件登记号
  • 市直各有关部门、单位:

    根据《审计署关于内部审计工作的规定》等有关规定,为掌握单位内部审计工作开展、成果运用等情况,现组织内部审计资料备案。

    一、备案资料

    1.单位本级2023年度内部审计工作计划、2024年度内部审计工作计划

    2.2023年度内部审计工作总结

    3.2023年度审计报告,包括单位本级内审机构出具的审计报告及本级组织的社会审计机构出具的审计报告;

    4.按要求填写附件1附件4的表格,共6张。

    二、备案时间及报送要求

    请各单位于731前,将工作计划、工作总结以及填写附件1附件4的表格,通过金宏网邮箱或刻录光盘报送电子版,同时报送盖章纸质件;审计报告通过刻录光盘报送电子版,必要时报送纸质件。自身未开展内部审计工作、也未购买社会审计服务的单位,要通过金宏网邮箱报送说明材料。金宏网邮箱:青岛市审计局内审指导处。

    三、备案报送

    报送处室:青岛市审计局内部审计指导监督处

    办公地址:市南区山东路12号甲 帝威国际大厦1609乙或2101房间

    邮编:266071

    联系人及电话 83871093;潘润瑷83875040。  

     

    附件:1.20232024度内部审计工作计划安排

    2.20232024年度上半年内部审计完成项目审计报告清单

    3.2023年度内部审计发现问题整改情况

    4.2023年年初以来内部审计发现的重大违纪违法问题线索

     

     

     

    青岛市审计局

                                                                                      202474


    如果您对该文件有疑问,可以通过 网上咨询 方式咨询相关单位 ,或者拨打 咨询电话
    咨询电话:
    青岛市审计局 : 053283875561