交通建设维护资金2018年度绩效自评报告
青岛政务网 发布日期 : 2019-06-15 来源 : 青岛市交通运输委员会
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  交通建设维护资金2018年度绩效自评报告

  一、专项资金绩效情况

  (一)专项资金设立情况

  交通建设维护资金为长期延续项目。按照国家、省、市的相关规定,为保障全市公路的安全畅通和港口设施的正常运转,发挥交通基础设施对国民经济和社会发展的拉动和保障作用,确保普通公路建设项目顺利实施,市级财政每年安排资金用于公路建设养护管理等。

  (二)年度绩效目标完成情况

  2018年预算安排总体原则为保续建、保稳定,重点用于保障在建工程建设和完工项目的工程款支付,基本达到了预算绩效目标。及时对产生损坏的路产进行修复,有效的提升了路容路貌水平、保障了公路的安全畅通。对管养公路和沿线设施实施经常性维护保养,以及修补其轻微损坏部分的作业,维护公路沿线设施处于完好状态,桥涵等构造物安全运行,保障公路安全畅通运行。严格按照借款合同约定,履行职责,及时还本付息,降低债务风险,保障和促进交通建设项目顺利建设,维护单位信誉和避免逾期风险,未发生债务本息逾期现象,未产生逾期费用。在资金管理和使用上,主要做法:一是精准安排,坚决落实“项目等资金”,对于已完工项目和续建项目的资金需求精细化管理,确保预算能够精准支出。对于难以确定数额的项目,尽可能降低首次安排预算的比例,不足部分在数额确定后于次年度预算中充分保障,以提高预算执行率;二是督促执行,每月每季度汇总统计预算执行情况,分析未执行的原因,督促相关单位加快预算执行。

  二、专项资金项目绩效情况

  (一)2018年专项资金预算批复情况

  根据市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》(青财预指〔2018〕1号)、原市交通运输委、青岛市财政局《关于交通运输系统2018年部门预算调整意见的请示》(青交财〔2018〕32号),下达我局交通建设维护资金预算115871.81万元。

  (二)2018年项目安排情况

  1.安排概况:

  安排项目5类,包括交通行业管理运转经费、水路设施安全运转经费、偿还公路债务本息资金、公路日常养护经费、普通公路工程项目资金。项目承担单位6个,包括青岛市交通运输局(原青岛市交通运输委员会)本级、青岛市公路管理局及所属预算单位、青岛市道路运输管理局、青岛市交通运输委员会港航管理局、青岛市交通运输公共服务中心、青岛市港航执法大队。

  2.各项目绩效情况:

  交通建设维护资金预算安排115871.81万元,预算执行114096.01万元。具体情况如下:

  (1)交通行业管理运转经费预算安排4786.41万元,预算执行4633.95万元。项目承担单位包括青岛市交通运输局(原青岛市交通运输委员会)本级、青岛市公路管理局及所属预算单位、青岛市道路运输管理局、青岛市交通运输公共服务中心。具体情况如下:

  ①局本级预算安排553.78万元,预算执行548.36万元。

  绩效目标:

  一是对所有需我局审批的施工图设计进行专家审查。二是确保青岛市交通运输行业能耗数据采集、分析、决策制定等工作有序推进,保障青岛市交通运输能耗与碳排放统计监测体系及平台正常运行,进一步精确掌握我市交通运输行业能耗排放、碳排放水平与运输效率等关键指标。三是通过组织对交通建设项目进行招标控制价审核、项目结(决)算审计,督促建设单位管理行使职责、监督设计、施工、监理等单位履约,提升审计中介机构服务水平,节约交通建设资金,提高项目资金使用效率,规范项目管理。四是完成局机关办公楼、院内路面及附属设施修缮改造主体工程交工,并组织相应交工验收。

  绩效目标完成情况:

  一是青岛市交通运输能耗与碳排放统计监测体系运营维护工作得到有效开展,行业能耗统计监测数据采集、分析、决策制定等工作快速推进,能耗与碳排放统计监测体系及平台正常运行,行业能耗、碳排放等相关指标掌握水平进一步提升,绩效目标全部完成。实际组织交通运输能耗统计报表填报月报12次、季报4次、年报1次,共计完成报表填报17次;进行行业车辆能耗采集终端硬件维护2310台;完成《2017年度青岛市交通运输节能减排年度报告》《青岛市交通运输行业能耗与碳排放放统计监测数据分析报告(2018年上半年度)》《2018年度青岛市交通运输节能减排年度报告》共计3份分析报告编制;完成青岛市交通运输能耗与碳排放统计监测体系交通环境监测报告3月、5月、8月共计3份监测报告编制;完成碳排放移动监测车及车载设备维护1套;完成青岛市交通运输能耗与碳排放统计监测平台软件维护1套。保障了体系正常运转率超过95%,青岛市交通运输能耗与碳排放统计监测平台运作时间每日超过12小时。确保了系统故障修复响应时间1小时以内,系统运行维护响应时间不超过10分钟。本年度数据传输成本不超过25万元,本年度为第一年度维护,成本增长率不超过10%。交通运输企业能源管理水平明显提高。交通运输碳排放强度明显减少。从中长期讲,有效促进我市交通运输节能减排工作健康发展,促进交通运输能耗统计监测工作制度的全面落实。经过考核验收,使用单位人员满意度达到95%以上。二是通过组织对交通建设项目结(决)算审计,督促建设单位管理行使职责、监督设计、施工、监理等单位履约,提升审计中介机构服务水平,节约交通建设资金,提高项目资金使用效率,规范项目管理。全年共完成交通建设项目审计项目53个(其中结算审计项目36个,财务决算审计项目17个),项目总报审值77379万元、审定值75954万元,节约交通建设资金共1425万元。为基层建设项目管理提供细致、深入、准确、及时的审计服务。三是完成沥青及水泥路面7000平方以上,公共区域监控设施覆盖率达到95%以上,院内绿化苗木成活率达到95%,增加充电桩4个。四是对需我局审批的施工图设计进行专家审查。

  ②公路局及局属预算单位预算安排1898.09万元,预算执行1864.28万元。

  绩效目标:

  完成14台不同类型交通量观测设备的采购工作;完成7台专用车辆及设备的大修工作;开展各项路政管理工作,进行路政服装更新,路政宣传月活动;完成145台(套)设备的技术鉴定与评估工作,做好交通量观测相关工作,完善路网运行监测与应急处置服务制度框架,不断提升路网运行监测与应急处置服务规范水平。

  绩效目标完成情况:

  年度绩效目标全部完成。资金结余多因政府采购降低采购成本产生。通过对部分公路设备的及时更新、维修维护,改善了其技术状况,保持了系统正常运行、满足了不断提高的管理服务需求、提升了管理服务效率。公路应急抢险、信息传输、路域环境整治、通行费收缴等工作顺利开展;为公路路网计划和规划、公路养护提供了全面、真实、可靠的依据,更好的实现了便民服务,提升了管理水平。

  ③运管局预算安排1237.37万元,预算执行1130.22万元。

  绩效目标:

  聘请专业公司对青岛市机动车维修行业信息化管理系统、青岛市机动车维修质量监督与服务网进行及时有效地进行维护,保障系统正常运行;聘请专业公司使用最新技术适时对维修信息系统的微信公众平台管理、检测站数据信息管理服务及数据对接功能管理、维修企业评价系统、监督系统、技术交流系统、政务公告发布系统、企业诚信建设系统评价管理、信息发布管理等模块进行功能完善,满足不断增长的行业管理服务服务需求;更新维修信息管理服务系统设备,保障系统正常运行,提高工作效率。提高道路运输工作效率和质量;加强从业资格人员管理工作,提升驾培行业管理水平;及时发现安全隐患,有效监控两客一危车辆的运营情况,掌握第一手动态信息;指导本年度青岛市出租汽车运力动态监测及调整工作,保证网络预约出租汽车监管平台正常运行,确保软硬件系统稳定;促进网络预约出租汽车行业的良性发展;“两客一危”企业进一步落实监控主体责任,加强对驾驶员和车辆的管理,违章处理率达到90%。

  绩效目标完成情况:

  通过完善升级系统,与其他业务平台的信息互联互通,满足不断提高的管理服务需求、达到道路运输管理业务数据的极大共享与利用,更好地实现便民服务,提升管理水平。加强从业资格人员管理工作,提升驾培行业管理水平;完成了青岛市道路危险货物运输电子运单系统新增功能的开发以及开展了全市危货运输行业和企业管理人员的培训工作;及时发现安全隐患,有效监控“两客一危”车辆的运营情况,掌握第一手动态信息,督促“两客一危”企业进一步落实监控主体责任,加强对驾驶员和车辆的管理;指导本年度青岛市出租汽车运力动态监测及调整工作,保证网络预约出租汽车监管平台正常运行,确保软硬件系统稳定,促进网络预约出租汽车行业的良性发展。

  下一步,将坚持厉行节约、专款专用、重点使用原则,以高度的责任感、使命感和工作热情,从申报立项到执行结束,严格执行财政专项资金管理办法,管好用好专项资金每一分钱,实行全过程监督,使资金的安排使用发挥出最大效益,实现绩效目标。一要提高预算的编制质量。根据年度工作计划和预期目标,结合单位工作职能特点,科学合理编制年度预算,把预算细化到具体项目,不断提高预算编制科学化、合理化水平。二要明确预算编制、执行的责任主体,进一步加强预算编制、执行管理,坚持事权与支出责任相适应,对预算年度内不能执行、需跨年度结转的专项支出,原则上不编入当年预算。三要按照年度预算安排和工作进度,持续加大推进预算执行力度。

  ④交通运输公共服务中心预算安排1097.17万元,预算执行1091.09万元。

  绩效目标:

  保障中心机房设备、公共区域设备及外场视频监控配套设备等机电设备正常运转;配备相应监测大厅、12328热线、政务微博、微信运营等操作人员、维护人员、管理人员,确保中心业务运行和系统日常维护;做好中心信息化基础设施和应用平台升级维护,保障通讯链路通畅,完善网络安全体系建设。

  绩效目标完成情况:

  顺利完成交通运输信息化基础设施建设与运行维护工作,提供全市综合交通运输信息数据,进行全市交通运行状况的监测、预测和预警等工作,做好交通信息化保障工作。中心服务器、存储、网络等54台设备全年运行无事故;机房设备、线路、业务系统稳定性均低于年度指标值,同时,官方微博回复率100%,热线按时办结率100%,满意率98%。

  下一步,将对项目进行进一步的调研、论证,客观评估工作推进存在的困难,合理安排项目进程。另外,涉及公开招标项目,要提前对项目规划、招投标、时间节点、实施计划等工作进行科学谋划,缩短实施周期,提高资金使用效益。

  (2)水路设施安全运转经费预算安排3455万元,预算执行1895.74万元。项目承担单位包括青岛市交通运输委员会港航管理局、青岛市港航执法大队。具体情况如下:

  ①港航局预算安排2781万元,预算执行1232.17万元。

  按照《港口法》、《中华人民共和国安全生产法》等法规条例对港口危险货物企业监管,对港口危险化学品监管制度宣传,发放安全警示教育资料,组织依托战略合作单位中国石油大学进行安全培训,组织我市从事危险货物水路运输从业人员进行考试;市政府《关于建立海上旅游监管工作机制的通知》、《海上旅游安全条例》对旅游企业进行有效监管;依据《关于做好港口船舶污染治理工作方案编制工作的通知》、《交通运输部办公厅关于印发<港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案编制指南>的通知》编制《港口船舶污染治理工作方案》和《船舶与港口污染物接收、转运和处置设施建设方案》。编制完善青岛港总体规划修订,组织开展青岛港总体规划环境影响评价工作,开展青岛港城空间布局研究(含仿真研究)工作;根据《港口工程建设管理规定》(中华人民共和国交通运输部令2018年第2号)开展对于技术复杂、难度较大、风险较大的港口工程建设项目,技术审查咨询。按照省交通运输厅《关于进一步做好陆岛旅客运输工作的通知》(鲁交港航〔2018〕8号)、省厅港航局《开展陆岛交通码头专项核实工作的通知》(鲁交港航安〔2018〕14号)文件要求完成陆岛交通码头专项核实;对货物港务费进行企业返还。

  绩效目标未完全实现主要原因是根据按照交通运输部、国家发展改革委<关于印发《港口收费计费办法》的通知>(交水发〔2017〕104号)要求,按照省交通运输厅《关于暂停征收“其他国有资源有偿使用收入(货物港务费)”的通知》安排,从2018年1月1日起,对我省交通港口管理部门收取的“其他国有资源有偿使用收入(货物港务费)” 暂停征收,因此征收后安排的50%比例返还企业的预算资金,不用继续执行。

  ②港航执法大队预算安排674万元,预算执行663.57万元。

  绩效目标:

  两艘执法船艇交付使用,及时在旅游旺季来临前配齐船员及执法人员,加强对海面营运的海上旅游经营船舶的监督,确保安全、合法、有序运营;对违法经营船舶进行检查、严厉打击和查处非法运营船舶,确保海上旅游经营安全。

  绩效目标完成情况:

  绩效目标完成。两艘执法船艇已交付使用,安排执行执法任务,深入开展打非治违和扫黑除恶各项工作任务,打击和查处了非法运营船舶,维护良好的海上旅游经营秩序。

  (3)偿还公路债务本息资金预算安排69337.35万元,预算执行69314.59万元。项目承担单位包括青岛市交通运输局(原青岛市交通运输委员会)本级、青岛市公路管理局及局属预算单位。具体情况如下:

   ①局本级预算安排66466.56万元,预算执行66466.56万元。

  ②公路局预算安排2870.79万元,预算执行2848.03万元。

  绩效目标:

  严格按照借款合同约定,履行职责,及时还本付息,降低债务风险,保障和促进交通建设项目顺利建设,维护单位信誉和避免逾期风险。

  绩效目标完成情况:

  2018年进一步做好政府债务管理工作,增强政府债务风险意识,严控新增政府债务,牢固树立政府信用观念,强化债务偿还责任,制定切实可行的债务处置化解措施,积极争取市级财政部门支持,确保了全年债务本息的按期偿还,未发生债务本息逾期现象,年度绩效目标全面完成。

  (4)公路日常养护经费预算安排30330.37万元,预算执行30330.37万元。项目承担单位为青岛市公路管理局及局属预算单位。具体情况如下:

  绩效目标:

  公路各项工作有序开展,并达到预期目标。保障公路、桥梁安全畅通,公路优良路率保持在86%以上,一二类桥梁比例稳定在96%以上。公路环境干净整洁、设施完好,为社会经济建设和人民群众出行提供基础保障。

  绩效目标完成情况:

  2018年全年国省干线公路优良路率保持在87.5%,一二类桥梁比例达到98.2%,桥涵等构造物安全运行和公路附属设施完好,确保了公路安全畅通运行,全年未发生安全责任事故,全面完成了年度绩效目标。

  公路日常养护项目分为日常保养和维修工程两项,其中,日常保养费(10065.52万元):主要实施内容为对公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施、绿化护管等方面日常保养,是对管养范围内的公路及其沿线设施经常进行维护保养的作业。该项费用是公路养护的基础,其工作内容包括清理路肩、边坡,清理杂草杂物;伸缩缝清理,疏通泄水孔;路面清扫保洁,中央隔离带清理,路缘石刷白保洁,路面除雪防滑;桥涵巡查、疏通;隧道巡查、保洁;沿线设施检查、保洁、扶正、紧固;绿化施肥、浇水、修剪、喷药、刷白等等。通过该项工作的有效开展,公路局管养公路保持了良好路容路貌,维持了良好的道路通行环境。

  维修工程费(20264.85万元):是对管养公路进行小修维护的费用,包括预防性养护、路面小修、沿线设施维修(含标志维修和标线补划等)、路基维修及整治、三、四类桥梁和涵洞及防护构造物的小型维修加固工作、绿化提升补植等。通过该项工作的有效开展,在连续三年未批复实施任何大中修项目的情况下,保持了我市普通国省干线公路优良路率达到87.5%,一二类桥梁比例达到98.2%。

  存在的问题与建议:

  2018年公路日常养护预算执行过程,公路局按照公路路面及桥梁检测指标,科学制定公路日常保养和日常维修计划,加强检查督导和内部审计工作,对安全、质量、进度、造价进行严格管控,圆满完成全年公路日常养护工作,实现了“五保”(保安全、保畅通、保廉政、保稳定、保服务)的工作目标。但在总结分析公路日常养护工作成绩的同时,也发现存在一定问题,主要一是大中修项目实施进度滞后,公路日常养护工作压力日益增大。受地方性政府债务管理和财政预算管理体制改革影响,公路养护大中修等资金投入不足,连续三年拟建的养护大中修项目未能实施,大中修项目和安全生命防护工程实施不及时,导致路况质量下降较快,公路面临的维修和改造压力日渐增大,给保畅通保安全带来压力。二是政府采购程序及要求与公路日常养护作业项目的及时性、随时性、分散性和不可预见性不相匹配,加之公路日常养护作业市场不够成熟,竞争不充分,往往不能实现择优的目的,给日常管理带来不小的难度。三是实施政府采购后,公路部门推进公路日常养护市场化改革探索还不够深入,特别是如何适应好市场对资源有效配置与公路日常养护作业项目公益性属性的矛盾,在管理考核和日常管控上还有进一步提升空间。

  建议一是按照技术状况评定数据,科学编制路面维修技术方案,提高公路养护大中修项目资金投入。二是积极研究政府采购有关政策和流程,科学合理建立符合公路日常养护项目作业特点的采购管理办法,提高公路日常养护项目管理效率,满足及时性、随时性要求。三是加强基层管理单位人员培训,提高公路日常养护监督管理水平。

  (5)普通公路工程项目资金预算安排7962.68万元,预算执行7921.36万元。项目承担单位包括青岛市交通运输局(原青岛市交通运输委员会)本级、青岛市公路管理局及局属预算单位、青岛市交通运输公共服务中心。具体情况如下:

  绩效目标:

  保障在建工程建设和完工项目的工程款支付,对全市范围内提出交通帮扶需求的经济薄弱村,实施通村公路(或网化公路)以及村内主要街道硬化(或大中修)工程。对有需求的部队战备道路进行补助。硬化道路面积12万平方米左右。

  绩效目标完成情况:

  ①交通运输局本级安排项目1个,预算安排2427.84万元,预算执行2427.84万元:

  国防交通战备项目和农村公路帮扶项目补助,预算安排2427.84万元,预算执行2427.84万元。对于工程款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。

  ②公路局安排项目29个,预算安排4699.84万元,执行4658.53万元:

  1)流亭立交桥及周边道路养护综合提升工程,预算安排847.43万元,预算执行847.43万元,用于支付工程监理费和建安费。项目于2018年3月30日竣工,完成设计工程量的100%,对流亭立交桥及周边道路的养护状况进行了很好的改善,路面状况和路域环境有了较大提升,为6月份上合峰会重大活动的顺利召开提供了交通保障,也确保了流亭立交及周边路网养护状况的稳定,产生了很好的社会效益。

  2)流亭立交桥和西流高架桥照明亮化提升工程,预算安排430万元,预算执行430万元,用于支付工程前期费、监理费和建安费。项目于2018年5月30日竣工,完成设计及变更的工程量100%,较好的提升了流亭立交桥和西流高架桥的夜间照明和亮化效果,提高了两桥夜间的行车安全,增加了城市照明形象,在6月份上合峰会重大活动期间,很好的展现了青岛市的交通形象,提升了城市品质。

  3)火炬大道路面改建工程,预算安排9.8万元,预算执行9.8万元,用于支付工程建安费。该笔资金化解了存量债务,保障了全市公路建设市场的稳定,绩效目标完成。

  4)省道293滨海公路与省道214王沙路互通立交改造工程,预算安排26.77万元,预算执行26.77万元,用于支付工程前期费、建安费、监理费、检测费和环保验收费等。该笔资金化解了存量债务,保障了全市公路建设市场的稳定,绩效目标完成。

  5)红岛连接线双高路至海湾大桥红岛收费站段工程,预算安排1.98万元,预算执行1.98万元,用于支付工程建安费。该笔资金化解了存量债务,保障了全市公路建设市场的稳定,绩效目标完成。

  6)省道220平日路平度段(K0+000-K27+308)大中修工程,预算安排141.80万元,预算执行141.80万元,用于支付工程建安费、监理费和检测费。该笔资金化解了存量债务,保障了全市公路建设市场的稳定,绩效目标完成。

  7)国道204烟上线黄岛姜家洼子段(k263+890-k267+100)和大珠山至黄岛日照界段(k280+635-k324+005)中修工程,预算安排6.28万元,预算执行6.28万元,用于支付工程建安费。该笔资金化解了存量债务,保障了全市公路建设市场的稳定,绩效目标完成。

  8)国道206青岛段(K207+877-K221+560.4)大修工程,预算安排7.91万元,预算执行7.91万元,用于支付工程建安费。该笔资金化解了存量债务,保障了全市公路建设市场的稳定,绩效目标完成。

  9)青岛市公路管理局路网监测与应急处置平台项目,预算安排107万元,预算执行107万元,用于支付工程建安费。该笔资金化解了存量债务,保障了全市公路建设市场的稳定,绩效目标完成。

  10)省道218三城路沙梁大沽河大桥改建工程,预算安排80.85万元,预算执行80.85万元,用于支付工程前期工作费。该笔资金化解了存量债务,保障了全市公路建设市场的稳定,绩效目标完成。

  11)青岛市滨海公路北段连接线升级改造工程,预算安排15.5万元,预算执行15.5万元,用于支付工程前期费、检测费和环保验收费等。该笔资金化解了存量债务,保障了全市公路建设市场的稳定,绩效目标完成。

  12)省道218平度南村II类治超检测站建设工程,预算安排18.86万元,预算执行18.86万元,用于支付工程前期费、建安费和建设单位管理费等。该笔资金化解了存量债务,保障了全市公路建设市场的稳定,绩效目标完成。

  13)2013年一般公路水毁抢修工程,预算安排29.47万元,预算执行29.47万元,用于工程预留5%的质保金,该项目已完成了验收及财务决算审计等工作,项目已全部支付完毕完成销号任务,绩效目标完成。

  14)2014年一般公路水毁抢修工程,预算安排21.99万元,预算执行21.99万元,用于工程预留5%的质保金,该项目已完成了验收及财务决算审计等工作,项目已全部支付完毕完成销号任务,绩效目标完成。

  15)胶南市薛馆路K19+828两河桥抢修工程,预算安排21.35万元,预算执行21.35万元,用于工程建设单位管理、监理费等,该项目已完成了验收及财务决算审计等工作,项目已全部支付完毕完成销号任务,绩效目标完成。

  16)省道S394躬崔路平度白沙河桥抢修工程,预算安排10.67万元,预算执行4.36万元,用于工程建设单位管理、监理费等,该项目已完成了验收及财务决算审计等工作,项目已全部支付完毕完成销号任务,绩效目标完成。

  17)省道217朱诸路平度祝沟河大桥抢修工程,预算安排46.27万元,预算执行46.27万元,用于工程建设单位管理、监理费等,该项目已完成了验收及财务决算审计等工作,项目已全部支付完毕完成销号任务,绩效目标完成。

  18)滨海公路北段(K16+200-K30+000段)中修工程

  2018年预算安排2.18万元,实际支付2.18万元,用于支付工程前期费。该笔资金化解了存量债务,保障了全市公路建设市场的稳定,绩效目标完成。

  19)公路安全隐患整治双院制审查费,预算安排60万元,预算执行55万元,用于支付该项目双院制审查费。各项目法人单位委托山东省交通规划设计院对青岛市公安局出具的《青岛市国省道安全隐患排查与评价报告》(下称《隐患报告》)进行双院制审查,对《隐患报告》内容的合理性和安全隐患点的现场核查再评估,确保隐患整治提升工作的合理性和科学性。

  20)普通国省道路网命名及编号调整工程,预算安排800万元,预算执行770万元,用于支付工程设计费、工程预付款等。通过专项预算执行,圆满完成了工程设计任务并通过了专家审查,进行了工程招标并按计划开工,达到了预期目标。

  21)普通国省道安全隐患整治提升工程,预算安排60万元,预算执行60万元,用于支付设计单位前期设计费。通过工程项目前期工作的有效开展,科学高效的完成了道路安全隐患排查分析和施工图设计等工作,并通过了专家审查,项目已进入招标阶段,圆满完成了年度绩效目标。

  22)即墨分局灵山公路站危房改造工程,预算安排50万元,预算执行50万元,用于支付工程监理费和建安费等。该笔资金化解了存量债务,保障了全市公路建设市场的稳定,绩效目标完成。

  23)G204即墨市段村中桥维修加固工程,预算安排44万元,预算执行44万元,用于支付工程建安费等。该笔资金保障了在建设项目的资金需求,确保了工程顺利完工,确保了该桥梁通行安全,绩效目标完成。

  24)省道211店沙线城阳即墨界至即墨鳌东路段大修工程,预算安排1733.92万元,预算执行1733.92万元,用于支付工程前期费、监理费和建安费等。该笔资金保障了在建设项目的资金需求,确保了工程顺利实施,提升了该路段的道路通行条件,绩效目标完成。

  25)S219平度市战备桥维修加固工程,预算安排3万元,预算执行3万元,用于支付工程监理费、检测费和建安费。项目已于2018年7月建成通车,通过项目实施,改善桥梁通行能力,使人民群众出行更加便捷,区域间社会交往更加顺畅,间接促进沿线地区社会发展。

  26)S603平度市官庄北桥改造工程,预算安排67  万元,预算执行67万元,用于支付工程监理费、检测费和建安费。项目已于2018年7月建成通车,通过项目实施,改善桥梁通行能力,使人民群众出行更加便捷,区域间社会交往更加顺畅,间接促进沿线地区社会发展。

  27)S293黄岛区石嘴子桥维修加固工程,预算安排27.5万元,预算执行27.5万元。该项目计划2018年底开工建设,预算资金作为工程预付款拨付至黄岛分局。

  28)里岔镇2014年大孟慈村道路帮扶工程,预算安排24.12万元,预算执行24.12万元,用于支付工程建安费。项目于2016年4月6月完成交工验收,项目的完成极大的改善了的道路情况,对乡村交通、经济、形象各方面都提升作用,该项目绩效目标完成。

  29)李哥庄镇前辛疃村2014年道路帮扶工程,预算安排4.19万元,预算执行4.19万元,用于支付工程建安费。项目于2016年4月6月完成交工验收,项目的完成极大的改善了的道路情况,对乡村交通、经济、形象各方面都提升作用,该项目绩效目标完成。

  ③公共服务中心安排项目1个,预算安排835万元,预算执行834.99万元:

  a.交通运输公共信息服务中心项目,预算安排835万元,预算执行834.99万元。按照项目批复文件要求完成青岛市交通运输公共信息服务中心项目一期全部合同段的交工验收工作,未出现施工单位拖欠农民工工资的问题,无信访隐患。交通运输公共信息服务中心项目建设加快推进,完成“交通一张图”的业务展示和支撑平台、完成行业运行监测和安全应急平台的建设及部署;整合接入我市公路、公交、出租、轨道交通、航空、铁路、船舶、港口等 20 余类现有业务动静态数据约8000GB,基本实现对全市综合交通信息资源的集中统一管理。构建了青岛市综合交通运行指数体系。搭建完成大数据平台,其中,交通APP、交通运输微博、交通运输微信公众号关注人数达到10.2万人,2018年度项目整体交工验收。

  通过对2018年交通建设维护资金预算执行情况的系统分析,明确了资金使用效益情况,增强了对预算编制、执行的把控能力,为以后年度预算统筹管理水平的提高提供了很好的借鉴。下一步,将按照市财政部门要求,从预算编制、审核、执行等各环节加强管理,提高预算执行率,加强预算绩效管理。

  附件:交通建设维护资金绩效目标自评表交通建设维护资金绩效目标自评表.xls

  交通建设维护资金2018年度绩效自评报告.doc

  交通建设维护资金绩效目标自评表.xls

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