
根据中央、省和市委市政府关于推进政府预算信息公开的部署要求,经青岛市财政局汇总,2025年市级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位通过当年所有财政拨款安排的“三公”经费预算为15356.70万元,比2024年减少917.73万元,下降5.6%,下降原因主要是市直各部门、单位落实习惯过紧日子要求,压减各项“三公”经费开支。其中,公务接待费1652.85万元,比2024年减少2.98万元,下降0.2%;公务用车运行维护费及公务用车购置费12100.15万元,比2024年减少222.05万元,下降1.8%(其中,公务用车运行维护费10912.83万元,比2024年减少5.17万元;公务用车购置费1187.32万元,比2024年减少216.88万元);因公出国(境)费用1603.70万元,比2024年减少692.70万元,下降30.2%。
注释:
1.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
3.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
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