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2009年业务职能工作目标
青岛政务网 发布日期 : 2009-11-30
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目标序号

目标内容

1

投入6亿元,把高新区基础设施建设作为扩大投资、拉动增长的主攻方向;扩大政府公共投资,预算优先安排扩大内需的重点项目;落实支持企业搬迁改造的财政政策,为老城区企业转移创造条件。

2

克服特殊时期各种减收因素的不利影响,积极组织财政收入,力争完成全市地方财政一般预算收入任务。

3

落实引进新税源的财政激励政策,发挥政府采购、政府性资金存款和投资项目税后拨款等手段聚集税源,建设税源信息共享平台,实行财源建设目标责任制,调动各部门协税护税的积极性,形成财源建设的工作合力。

4

针对金融危机可能给财政经济带来的不确定因素,提前做好应急预案,建立财政出动态监控机制,确保财政收支平衡和重点支出需要。

5

加大财政对“三农”的投入力度,进一步增加财政惠农补贴,推进财政支农资金整合改革,积极争取上级资金支持,支持农村改革发展。

6

加大对教育、科技和医疗卫生的投入,免除农村义务教育阶段寄宿生住宿费,支持中小学饮水设施更新工程,落实支持医疗卫生体制改革的财政政策,支持北部医疗中心、国医堂、妇女儿童医疗保健中心等重点公共医疗设施建设。

7

加大财政促进就业的扶持力度,切实落实好就业培训、公益岗位开发、小额担保贷款、农民工返乡创业扶持、大学生求职补助和创业帮扶等政策;提高企业退休人员基本养老金水平和优抚对象抚恤标准。

8

对涉及民生重点公用企业实行财政补贴。支持排水管网和城市供水管网建设。提高市内四区低保家庭廉租住房租金补贴标准,多渠道筹措资金支持廉租住房和“两改”项目建设。

9

落实减免税费政策,切实减轻企业负担;积极落实财政支持企业的各项政策,重点支持外经贸和中小企业,积极争取中央财政对我市企业的政策资金支持,积极帮助企业度难关。

10

建立政府债务预算体系、国有资本经营预算体系和住房基金预算体系,扩大预算控管范围,促进预算管理更加精细规范。

11

大力压减一般性支出,努力控制行政运行成本,一般行政事业经费以2008年预算为基数压缩5%,压减部门专项支出和清理整合专项资金,严格控制市级预算部门出国经费、接待费和购置费,腾出财力增加保障民生和扩大内需方面的支出。

12

积极争取和稳妥安排地方政府债券,探索筹集扩大内需重点建设项目调控资金,缓解我市重点建设资金不足的问题。同时制定政府债务管理办法,建立政府债务管理预警机制,防范债务风险,积极支持全市经济社会又好又快发展。

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